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共青团柞水县委
 

 
 

 
 

 
 
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柞水县团县委2014年部门预算说明
 
共青团柞水县委       2014年07月11日

 
 

  

柞水县团县委2014年部门预算说明

一、部门主要职责:

 

领导全县共青团工作。 负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作; 承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,负责县未成年人保护方面的日常工作;负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年。

二、2014年主要工作任务:

 

1、开展青少年理想信念教育2、深入推进青年创业就业工作
3
、做好农村青年“领头雁”培训工作4、开展“青春雷锋”系列活动,弘扬新风正气5、积极维护青少年合法权益

三、部门收支预算编制的依据及测算说明

1、人员经费:

依据单位2014年元月底财政供养人员据实编列。共计23.15万元。

2、综合公用经费:

根据单位人员和车辆编制数,在按标准预算的基础上下降2%,本年度预算综合公用经费4.61万元

3、专项经费:

少先队工作经费2.5万元、预防青少年犯罪经费1万元、青年就业创业培训经费3万元、青年活动经费1万元,共计7.5万元。

4、项目支出:

 

52014年收支情况:

本年度总收入35.26,其中,1、其中人员经费23.15万元,2、综合公用经费4.61万元,3、专项经费7.5万元。本年度总支出35.26万元,其中1、工资福利支出23.15万元,2、公用经费和专项经费支出12.11万元。

注:人员经费、综合公用经费、专项经费及项目支出依据及测算见柞财办预(2014168号文件。

 

柞水县团县委2014年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

       

     

  

预算数

  

预算数

一、公共预算拨款

31.26

一、基本支出

35.26

二、非税收入安排拨款

1

1、工资福利支出

23.15

其中:政府性基金安排拨款

 

2、对个人和家庭的补助支出

 

三、财政专户安排拨款

3

3、日常公用经费

12.11

1、事业收入(财政专户)

 

二、项目支出

 

2、上级补助收入(财政专户)

3

三、事业单位经营支出

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

本年收入合计

35.26

本年支出合计

35.26

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 

上年结转和结余

 

 

 

收入总计

35.26

支出总计

35.26

 

 

柞水县团县委2014年公共财政预算拨款支出明细表

 

 

 

单位:万元

 

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

2012901

一般公共服务支出群众团体服务行政运行

31.26

31.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柞水县团县委2014年

公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务用车费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

 公务用车购置

共青团

1.68

 

1.2

1.2

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  

 

 

 

 
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